Lees deze pagina voor
 

U bent hier: Actueel » Nieuws » De begroting van Noordenveld 2009

De begroting van Noordenveld 2009

Gepubliceerd op: 11 november 2008

Wat staat in de begroting?

De gemeenteraad van Noordenveld heeft op 10 november  de begroting vastgesteld. Het komende jaar verdeelt de gemeente Noordenveld bijna 70 miljoen euro. De begroting is een opsomming van wat het gemeentebestuur het komende jaar wil gaan doen. Bovendien kijkt het College van Burgemeester en Wethouders ook al vooruit naar de komende jaren. Juist omdat het om vele miljoenen gaat, is het belangrijk om ook het saldo op de lange termijn in de gaten te houden.

Hoe wordt de begroting gemaakt?

Het College van Burgemeester en Wethouders is verantwoordelijk voor het opstellen van de begroting. Daarna gaat de begroting naar de gemeenteraad. Pas na de raadsvergadering van 10 november, gisteren dus, is de begroting definitief. Op die manier stelt de raad het geld beschikbaar voor de uitgaven in het volgende jaar.

De begroting in cijfers: inkomsten en uitgaven

Naast de inhoudelijke keuzes draait de begroting natuurlijk grotendeels om cijfers. Heel veel cijfers. Voor 2009 verwacht het College een overschot van ruim € 9.300,00. De gemeente maakt niet alleen een begroting voor het komende jaar, maar ook een meerjarenraming. Dit is niet alleen verplicht maar ook noodzakelijk. Het geeft namelijk een doorkijkje naar de toekomst. Deze meerjarenraming loopt van 2010 naar 2012 en hierin constateren we dat we een financieel gezond vooruitzicht hebben. We verwachten dat we in 2012 een overschot van € 415.300 hebben.

Inkomsten

Verreweg de belangrijkste inkomsten van de gemeente komen van het rijk. Volgend jaar gaat het om een bedrag van ruim 70 miljoen euro. Een deel van dit geld is voor algemene doeleinden, een ander deel is bedoeld voor specifieke bestemmingen. Denk hierbij aan geld voor bijstandsuitkeringen, die de gemeente vervolgens aan uitkeringsgerechtigden betaalt. Daarnaast heft de gemeente nog andere inkomstenbronnen, zoals de belastingen en heffingen die de inwoners van de gemeente Noordenveld betalen, rente en winstuitkeringen, huuropbrengsten en leges. Uiteraard is het voor u als inwoner van de gemeente Noordenveld interessant wat er met de belastingen en heffingen gaat gebeuren. Daarover leest u verderop meer. In de onderstaande grafiek ziet u per categorie welke inkomsten de gemeente heeft.

Grafiek inkomsten 2009

Uitgaven

Omdat het om heel verschillende soorten uitgaven gaat, is de begroting zo overzichtelijk mogelijk opgesteld. Alle uitgaven zijn gegroepeerd naar programma's. De begroting van de gemeente Noordenveld kent twaalf programma's die de doelstelling van het gemeentebestuur bevatten en waar mogelijk de beoogde maatschappelijke effecten. De programma's zijn vooral gebaseerd op de vragen: wat willen we bereiken, wat gaan we ervoor doen en wat mag het kosten. In de onderstaande grafiek ziet u welke programma's dat zijn en welk deel van de uitgaven ze krijgen.

Grafiek uitgaven per programma 2009

Belastingen

Als er geen geld binnenkomt, kun je ook niets uitgeven. Zoals u in de grafiek van de soorten opbrengsten kunt zien, zijn de belangrijkste inkomsten de uitkeringen van de rijksoverheid. Een deel van dit geld is bedoeld voor specifieke doelen, de rest mag de gemeente vrij besteden. Daarnaast krijgt de gemeente geld binnen uit de gemeentelijke belastingen, zoals de onroerende zaakbelastingen, afvalstoffenheffing en rioolrechten. In de verordeningen die samen met de begroting op 10 november werden vastgesteld kunt u de tarieven terugvinden, die voor 2009 als inwoners van de gemeente Noordenveld gelden. Een gemiddeld particulier huishouden met een eigen huis is in 2009 daardoor € 630,00 kwijt aan gemeentelijke belastingen en heffingen. In vergelijking met 2008 is dat 1,4 % hoger, als gevolg van diverse verhogingen. Voor huurders is dit € 447,00, een verhoging van 0,8 % ten opzichte van 2008.

Het College van Burgemeester en Wethouders is verantwoordelijk voor het opstellen van de begroting. Hieronder zoomen we in op enkele onderwerpen uit de portefeuilles van de verschillende Collegeleden. Zij vertellen waar ze in ieder geval voor 2009 geld hebben begroot.

Integraal Basisplan Dorpsvernieuwing (IBD)

Norg Wethouder Jacob Dam portefeuillehouder openbare ruimte: "In 2008 is de eerste fase van het herinrichtingsplan voor het centrum van Norg uitgevoerd en is begonnen met de tweede fase, een en ander op basis van het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoers Plan (GVVP). Voor de derde fase (Langeloërweg c.a.) is subsidie bij de provincie aangevraagd. Voor de volgende fasen zal een soortgelijk verzoek worden gedaan. In dat kader wordt gewerkt aan een actualisering van het in het verleden voor Norg opgestelde integrale basisplan dorpsvernieuwing. De voor Norg cruciale zaken zoals de woningbouw met de gedachte bebouwing op de Brinkhofweide en het nieuwe uitleggebied "Oosterveld" zullen daarin worden opgenomen alsook de herstructurering rond de Hekakkerstraat en de Leliestraat. De wens tot aanleg van een (voor meerdere doeleinden geschikte) parkeerplaats aan de Schapendrift en de daaraan verbonden kosten zijn onderwerp van nadere studie. Behoud van de winkelvoorzieningen vormt een bijzonder aandachtspunt in dit plan. Daarnaast wordt waar mogelijk binnen het te voeren (ruimtelijk) beleid de ruimte gecreëerd voor nieuwe ontwikkelingen. In dat perspectief kon medewerking worden verleend aan de realisatie van een bewegingscentrum bij het zwembad. Ook recreatieve aspecten waaronder bijvoorbeeld een functiewisseling van "de Vluchtheuvel" zijn in dit kader punt van aandacht. Aan behoud van een op maat toegesneden informatiepunt voor toeristen wordt, na het faillissement van de Drentse VVV's, gewerkt."

Herinrichting Hoofdweg Veenhuizen (projectplan Kolonie in Beeld)

Burgemeester Hans van der Laan coördinator Veenhuizen:" In opdracht van gemeente en provincie is in het najaar 2006 op basis van het integraal Ontwikkelingsplan Veenhuizen (Belvedère studie) een landschappelijke visie op de N919 (Hoofdweg, Veenhuizen) opgesteld. De visie omvat kort gezegd het veiliger maken van de Hoofdweg, en het op een verantwoorde wijze inpassen van de Hoofdweg als onderdeel van de kolonie Veenhuizen. De plannen gaan over wegvakmaatregelen, "poorten" (de oost- en westentree van de kolonie) en clustermaatregelen (maatregelen op de aansluitingen van wijken/wegen op de Hoofdweg). De nader uit te werken uitvoeringsplannen worden verbonden aan de plannen van het Waterschap Noorderzijlvest tot het realiseren van waterbeheersingmaatregelen in het gebied Veenhuizen, en het restaureren van een drietal sluiscomplexen. De betrokken overheden zullen dit voorjaar, voordat met de plannen naar buiten wordt gegaan, zich moeten uitspreken over hun financiële bijdragen in de totale investering, geraamd op € 9 mln. De bijdrage van de gemeente in de komende jaren (2008-2012) aan de uitvoering van de plannen wordt geraamd op maximaal € 895.000. De uitgaven worden naar rato van het in uitvoering nemen van de plannen over en periode van 4 jaar bij de gemeente in rekening gebracht. "

Inrichtingsplan Peize en waterberging

Wethouder Jan Kemkers, portefeuillehouder Ruimtelijke Ordening en Herinrichtingen: "Op 4 september 2007 heeft het College van Gedeputeerde Staten het inrichtingsplan waterberging en natuur Roden-Norg goedgekeurd en op 4 maart 2008 werd door hen het inrichtingsplan herinrichting Peize vastgesteld. Beide plannen zijn opgesteld door de Bestuurscommissie Peize, waarin de gemeente is vertegenwoordigd. Nu de behandeling van de diverse procedures vordert, komt ook de uitvoering daarvan dichterbij. De plannen gaan over het realiseren van grootschalige waterberging / natuurontwikkeling, landinrichting en een aantal recreatieve voorzieningen. Deze passen binnen de visie van de gemeente Noordenveld op het plangebied. De totale kosten worden op dit moment geraamd op ruim €35 mln. Het waterschap Noorderzijlvest en de provincie Drenthe zullen daarvan, naast subsidiebijdragen het grootste deel voor hun rekening gaan nemen. De BC Peize heeft voor de te realiseren recreatieve voorzieningen in beide plangebieden ramingen opgesteld. De ramingen sluiten op een totaalbedrag van € 695.000.

Jeugdagenda 2008-2010

Wethouder Oeds Keizer, portefeuillehouder Jeugdbeleid: " Om het jeugdbeleid de komende jaren verder te ontwikkelen hebben wij de Jeugdagenda Noordenveld 2008-2010 opgesteld. De doelstelling van het integraal jeugdbeleid is, optimale ontwikkelingskansen bieden zodat jeugdigen (0-23 jaar) in Noordenveld zich kunnen ontwikkelen tot gezonde zelfstandige burgers die volwaardig deelnemen aan de samenleving. De opening van ons Jeugdpunt Noordenveld (CJG), nu ongeveer een jaar geleden was de eerste zichtbare stap in een voortgaande ontwikkeling. Een van de voorwaarden die aan een CJG wordt gesteld is dat er samenhang dient te zijn tussen onderwijs en zorg/opvoedingsondersteuning. Het schoolmaatschappelijk werk is een centrale positie in de samenhangende aanpak tussen onderwijs en opvoedingsondersteuning (CJG). Op nadrukkelijk verzoek vanuit het veld is in 2006 een voorzichtige start gemaakt met schoolmaatschappelijk werk en nu al blijkt dat dit in een grote behoefte voorziet maar ook dat er onvoldoende capaciteit beschikbaar is. Op basis van het evaluatieverslag en de reacties uit het onderwijsveld is mij geadviseerd extra budget beschikbaar te stellen. De uitbreiding sluit volledig aan bij het doorontwikkelen van het Jeugdpunt Noordenveld naar Centrum voor Jeugd en Gezin."

Museum Kinderwereld

Wethouder Oeds Keizer, portefeuillehouder Kunst en Cultuur:" Op basis van de bestuursopdracht ‘Accommodaties kern Roden' is gebleken, dat een verplaatsing van Museum Kinderwereld naar de oude Scheepstraschool aan de Schoolstraat 1 inhoudelijk en financieel gezien niet realistisch is. In oktober 2007 heeft de raadscommissie dan ook ingestemd met het volgende: 1. Af te zien van een verplaatsing van Museum Kinderwereld naar de Schoolstraat 1; 2. De mogelijkheid van uitbreiding aan de Brink 31 verder uit te werken. Museum Kinderwereld heeft al langere tijd te weinig ruimte op het perceel aan de Brink 31. Het ontbreekt het museum aan ruimte voor onder andere: 1. Het ontvangen van groepen; 2. Groepsactiviteiten; 3. Audio en visuele presentaties. Op basis van het programma van wensen zijn een aantal vlekkenplannen gemaakt en besproken met het museumbestuur. In afwachting van de definitieve plannen wordt voor 2009 een bedrag voorgesteld van € 220.000. Als het mogelijk is, zullen ook geplande groot onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd tijdens de bouw van de extra ruimte. "

Meer informatie

Nog vragen over de begroting? Neemt u dan gerust contact op met de vakgroep communicatie van de gemeente Noordenveld. Wilt u de volledige begroting eens bekijken, bekijk dan onderstaand artikel.


printer

Snelnavigatie

Naar boven